[Manual] Recepção - Cobrança de Descarrego
A cobrança de descarrego é opcional, para tornar obrigatória preencher o parâmetro SN_TRAB_DESCAR_MERC_214='S' com este parâmetro preenchido será indicado na SN_SERV_DESCAR_577='S’ e será checado no retorno “D1132 / D1332 - Retorno das Notas de Entrada” se houve o cálculo do descarrego.
Ao gerar o cálculo do descarrego na Rotina 2121 é preenchida a tabela ORDEM_DESCARREGO_795 e atualizado o campo ID_ORDEM_DESC_FK_577 indicando que a cálculo foi realizado.
Para dispensar a cobrança de descarrego existe a Liberação Gerencial “W08-Liberação da Cobrança de Descarrego”.
1.Preencher as Tabelas de Descarrego
Rotina 1122 - Tabela de Descarrego
2.Vincular o Fornecedor a uma Tabela de Descarrego
Rotina 1103 - Cadastro de Fornecedor
Obs: Caso não realize esta etapa, no momento do cálculo do descarrego será solicitada a tabela em que o fornecedor será vinculado.
3.Calcular a Ordem de Descarrego
Rotina 2121 - Impressão da Planilha Cega para Conferência Física das Mercadorias ( opção "Ordem de Descarrego" )
Caso não tenha sido realizada a vinculação da Tabela de Descarrego ao Fornecedor, será solicitada a tabela para vinculação.
Será solicitada a definição da situação da carga, dados do motorista e veículo
Após o preenchimento das informações, será emitido recibo em duas vias com o valor do descarrego calculado.
4.Relatório das cobranças de descarrego
Rotina 228 - Relação dos Documentos por Serviços de Descarrego